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2016年部门预算
【发布时间:2016-03-22 17:00 】 【来源:区信访局】
  

 荆州区信访局2016年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作的实际,编制本部门预算草案。

部门的基本情况

一、部门主要职责和任务

1、受理人民群众给区委、区政府的来信;接待和受理群众来区委、区政府上访。                      

2、承办上级及其各部门交办的来信来访事项和区委、区政府交办的重要信访事项,通过直接或者发函交办给有关地方和部门处理,按时上报结果。            

3、向区委、区政府提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。                                    

 4、综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为区委、区政府当好参谋。                                    

5、按照分级负责、归口办理、谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转办、交办来信来访事项并督促检查落实情况,协调或直接处理重要信访问题。  

6、负责全区信访工作的综合管理,协助区委、区政府部署、检查和指导全区信访工作,及时发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定并组织实施信访工作发展规划和管理办法。              

7、完成上级交办的其他事项。

二、部门2016年的主要工作任务

认真贯彻落实中、省、市信访工作会议精神,以“事要解决”为中心,继续夯实基层基础,大力推进阳光信访,积极开展“矛盾纠纷大排查、领导干部大接访、信访积案大化解”活动,高度重视初信初访,切实解决赴省进京非正常上访突出问题,维护全区社会和谐稳定。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个全额拨款事业单位(信访接待中心)组成,本年度人员情况如下:   


  

  

行政单位

全额拨款单位

编制数

11

 

 

在职人数

10

7

3

其中:在岗人数

10

7

2

离退休人数

4

4

 

其中:退休

4

4

 

四、2016年部门预算安排情况

(一)2016年部门收入预算安排情况

2016年部门组织收入1153800元,其中:财政拨款:1153800元。

(二)2016年部门支出预算总体情况

1、基本支出:153800

1)工资福利支出:522600

2)日常公用支出:396000 

3)对个人和家庭的补助支出:235200

 

     预算01表
收支预算总表 
填报单位:信访办    单位:元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按经济分类)预算数 项目(按功能分类) 预算数 
一、财政拨款(补助)1153800工资福利性支出522600一般公共服务1153800
    经费拨款(补助)1153800对个人和家庭的补助支出235200公共安全 
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款 商品和服务支出396000教育  
    其中:“非转经”占用费安排的拨款 基本建设支出 科学技术  
    预算内基本建设投资 其他资本性支出 文化体育与传媒 
二、政府性基金收入 其他支出 社会保障和就业 
三、非税收入财政专户安排的资金   医疗卫生与计划生育 
     财政专户管理的行政事业性收费   城乡社区事务 
     主管部门集中收入   农林水事务 
     其他财政专户管理的非税收入   交通运输 
四、事业收入(不含预算外收入)    资源勘探电力信息等 
五、事业单位经营收入    商业服务业等事务 
六、其他收入   国土海洋气象事务 
七、上级补助收入   粮油物资储备 
八、附属单位上缴收入   其他支出 
      
      
本年收入合计 1153800本年支出合计 1153800本年支出合计 1153800
      
十、上年结余(转) 结转下年  结转下年 
       上年财政拨款结余(转)     
       其他结余(转)     
     收      入    总    计 1153800            支    出      总    计 1153800         支      出    总    计 1153800

 

 

               预算02表
收入预算总表
填报单位:信访办             单位:   元
单位编码单位名称合  计上年结余(转)财政拨款(补助)政府性基金收入非税收入财政专户安排的资金事业收入(不含预算外收入)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入的安排预算内基本建设投资
 合计1153800   11538001153800         
1009信访办1153800   11538001153800         

 

         预算03表
支出预算总表  
填报单位:信访办       单位:元
单位编码单位名称合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
小计人员支出公用支出
 合计1153800973800757800216000180000   
1009信访办1153800973800757800216000180000   
  2010308  信访事务1153800973800757800216000180000   
          

 

          预算05表
支出分功能科目汇总表
填报单位:信访办         单位:元
单位编码单位名称合  计财政拨款(补助)政府性基金收入非税收入财政专户安排的资金上年结转其他自有资金
经费拨款小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款预算内基本建设投资
 合计115380011538001153800      
1009信访办115380011538001153800      
  2010308  信访事务115380011538001153800      

 

          预算06表
支出预算分经济分类汇总表
填报单位:信访办        单位:元
科目编码科目名称合   计财政拨款(补助)非税收入财政专户安排的资金政府性基金上年财政拨款结余(转)其他自有资金
小    计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款预算内基本建设投资
****123456789
 合计115380011538001153800      
 工资福利性支出522600522600522600      
 对个人和家庭的补助支出235200235200235200      
 商品和服务支出396000396000396000      
 基本建设支出         
 其他资本性支出         
 其他支出         
           
           

 

           预算07表
基本支出预算表
填报单位:信访办         单位:元
单位编码单位名称项目名称合  计财政拨款(补助)政府性基金收入非税收入财政专户安排的资金上年结转其他自有资金
经费拨款小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款预算内基本建设投资
  合计973800973800973800      
1009信访办 973800973800973800      
  2010308  信访事务对个人和家庭的补助支出235200235200235200      
  2010308  信访事务工资福利支出522600522600522600      
  2010308  信访事务日常公用支出216000216000216000      

 

 






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