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2015年部门决算信息公开
【发布时间:2016-11-07 14:52 】 【来源:团委】
  

 

共青团荆州区委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、收入情况

2015年度共收入公共预算财政拨款318794元,上年结余或结转74267.95元,共计393061.95元。

二、支出情况

2015年度共支出344003.80元,结余或结转49058.15元。其中:

1、用于基本支出类行政运行264794元,其中工资福利支出72950元,商品和服务支出119500元,对个人和家庭的补助72344元。

2、用于项目支出类--群团活动经费79209.80元。

收入支出决算表

财决02表

编制单位:荆州区团委

2015年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取职工福利基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

74,267.95

74,267.95

0.00

0.00

0.00

318,794.00

344,003.80

49,058.15

0.00

49,058.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,267.95

0.00

74,267.95

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74,267.95

74,267.95

0.00

0.00

0.00

318,794.00

344,003.80

49,058.15

0.00

49,058.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,267.95

0.00

74,267.95

0.00

0.00

20129

群众团体事务

74,267.95

74,267.95

0.00

0.00

0.00

318,794.00

344,003.80

49,058.15

0.00

49,058.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,267.95

0.00

74,267.95

0.00

0.00

2012901

  行政运行

 

 

0.00

0.00

0.00

264,794.00

264,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

74,267.95

74,267.95

0.00

0.00

0.00

54,000.00

79,209.80

49,058.15

0.00

49,058.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,267.95

0.00

74,267.95

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

财决03表

编制单位:荆州区团委

2015年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

318,794.00

318,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

318,794.00

318,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

318,794.00

318,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

264,794.00

264,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

54,000.00

54,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

财决04表

编制单位:荆州区团委

2015年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

344,003.80

264,794.00

79,209.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

344,003.80

264,794.00

79,209.80

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

344,003.80

264,794.00

79,209.80

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

264,794.00

264,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

79,209.80

0.00

79,209.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      共青团荆州区委员会2014年度“三公”经费决算情况说明

 

2015年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2次,30人次,共计2721元。

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

财决附06表

编制单位:荆州区团委

2015年度

金额单位:元

项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

2,721.00

2,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,721.00

2,721.00

201

一般公共服务支出

2,721.00

2,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,721.00

2,721.00

20129

群众团体事务

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012901

  行政运行

2,721.00

2,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,721.00

2,721.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位

使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组

0

个,参加其他单位组织的出国(境)团组

0

个;全年因公出国(境)累计

0

人次。

 

 

  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位

使用公共预算财政拨款购置公务用车

0

辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

0

辆。

 

 

 

 

 

    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预

算财政拨款支出的国内公务接待

2

批次,

30

人次,共

2,721.00

元;外事接待

0

批次,

0

人次,

0.00

元。

 

 


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